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项目实施情况自查报告(汇编20篇)

2023-06-11 项目实施情况自查报告

项目实施情况自查报告(汇编20篇)。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知(织纪通[20xx]25号)精神,我局对年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。现结合实际将自查情况汇报如下:

一、基本情况

我局至20xx年教育工程建设项目为98个,建设面积69859㎡,总投资4793万元,其中中央、省资金为3125万元,地、县为1668万元。

1、薄弱学校:

年实施薄弱学校改造工程项目为19个。建设面积14600㎡,总投资为725万元其中:中央资金412万元,省级资金313万元,主要用于危房改造4420㎡,办学条件不足学校维修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。项目实施单位为项目所属乡(镇)和教育局,其中,教育局组织实施14个,乡(镇)组织实施5个。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个。建设面积14800㎡,总投资为740万元。其中中央资金380万元,省级资金360万元,主要用于办学条件不足改造,建设面积14800平方米;立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局。所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个。建设面积13690㎡,总投资为820万元。其中:中央资金392万元,省级资金428万元,主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。立项单位为省教育厅,决策单位为省教育厅,项目审批单位为省教育厅,项目主管单位为教育局,所有项目均由项目乡(镇)组织实施。

2、高中工程为1所(织金六中)。建设规模14000㎡,投资1098万元,其中地级资金200万元,县级配套898万元;立项单位为地区教育局,决策单位为地区教育局,项目审批单位为地区教育局,项目主管单位为织金县教育局。项目实施单位原为城关镇,根据县有关会议精神,现已移交给教育局组织实施。目前,受清织铁路影响已通知停工。

5、特殊教育学校1所。建设规模7500㎡,投资950万元,其中,中央资金380万元,县级配套570万元。立项单位为省发改委,决策单位为省发改委,项目审批单位为省发改委,项目主管单位为教育局,项目实施单位为教育局,

二、资金到位及管理情况

目前,我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。在资金管理方面,严格按照上级有关专项资金管理办法的规定,遵循专款专用原则,对“工程”资金单项建账,封闭运行,严格执行财经管理制度,严禁截留和挪用工程专款。工程款严格按进度和质量进行拨付,并实行严格的审批审签制度。

三、项目实施情况

1、机构设臵

国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇,是社会主义制度优越性的体现。为将该项目实施好,我县已成立由县长任组长,常务副县长和分管教育的副县长任副组长,县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组,负责项目实施的组织管理,明确各部门的职责,并下设办公室在教育局,由教育局长兼任办公室主任,教育局其他党组成员为副主任,抽专人办公。

2、项目实施管理办法

(一)提高认识,加强领导,确保工程顺利实施。县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度,充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的大好机遇。要求各有关部门要对该工程开绿灯,简化手续,减免费用,要齐心协力,共同配合抓好工程的建设。

(二)严格工程管理,确保工程质量

在工程实施过程中,坚持按基本建设程序办事,认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。坚持先勘察后设计再施工,杜绝三边工程,土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制,并着重做好以下几个方面的工作:

一是规划设计。首先,按照分区明确,长远发展,规模效益的原则。合理选择校址,保证工程布点、布局结构的科学性、合理性。其次,根据项目学校所在地理环境等实际情况,委托勘察单位对项目校点进行地质勘测,并出具地质勘测报告,作为施工图纸设计的主要依据之一。再次,所有工程图纸均根据各校实际情况,按照“坚固、实用、经济、美观”的原则,由县设计室进行设计,要求工程设计、建设标准要符合实际,不盲目追求高标准,确保设计科学合理。工程预算的编制要本着“合理、节约”的原则进行。

二是组织管理。我局的管理目标是:依法管理、精心设计、精心施工、节约资金、按期完成、保证质量、安全适用。首先,工程的发包严格按照国家基本建设程序及《贵州省建设工程招投标管理条例》和《贵州省建设工程施工招标实施办法》的有关规定,实行公开、公平、公正的招投标,坚持在公平、公正、公开的原则下择优选定承建单位,严格杜绝“人情工程”、“关系工程”等工程发包中的不良现象,强化监督,推行阳光作业。其次,加强施工管理,建立健全工程管理责任制,将责任落实到人,局领导分片督促,同时为确保工程质量,具备条件的按规定应当实行监理的项目,委托具有相应资质的监理机构对项目实行全过程管理,不具备条件的项目校除委托县质监部门进行质量监督外,寄宿制办公室人员分点负责,严格执行有关标准规范,对质量进度进行监督和管理,设计单位将“工程”项目分片分点到个人,便于急时处理施工中遇到的问题,谁管理的工程出问题谁负责。土建项目竣工后,要求施工单位整理好该项目完整的工程技术资料,并报送申请验收报告,由县直各有关单位抽人组成验收组对工程进行竣工验收,合格后交付使用。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

根据市区脱贫攻坚领导小组下发【xx】号文件要求,我镇于x月xx日-x月xx日由镇扶贫办牵头,镇各站办所配合,对我镇自脱贫攻坚工作开展以来使用专项扶贫资金实施的产业项目开展全面自查,现将自查结果报告如下。

一、庭院经济实施情况

该项目于xxxx年开始实施,xxxx年续建,共申请专项扶贫资金xx.xxx万元;

其中,xxxx年申请资金x.xxxx万元,购买xxx只鸡、xxx只鹅、xx只鸭、x只羊、xx头猪、种植天麻xx平方、党参x.x亩、蔬菜x亩,受益建设建档立卡贫困户xx户xx人,带动xx人增收脱贫,受益贫困人口满意度xxx%;

xxxx年申请资金x.xxxx万元,购买猪xx头、羊x只、鸡xxx只、贝母一亩xxx斤种子、党参x.xx亩,参与项目建设建档立卡贫困户xx户xx人,目前项目正在实施中。

二、自查开展情况

我镇第一时间成立项目自查小组,对该项目从立项、程序、公示公告、资金使用拨付情况、运营过程中日常监管情况以及最终项目是否实际带动贫困户增收等几个方面开展全面自查自纠。通过查看档案资料,该项目论题充分、符合项目公示、公告程序,资金拨付票据齐全,不存在相关问题;通过入户实地访谈贫困户发现,该项目确实带动贫困户增收脱贫,贫困户对该项目十分满意,不存在实际受益达不到、未带动贫困户增收等问题。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

以下是范文网小编分享的生态示范区建设自查报告和绿化工程自查报告,供大家欣赏。

某项目建设

(1)四川区生态保护建设项目2013年荒漠化土地治理项目一期(下部)竣工目标任务。在乡镇,控制了荒地面积,完成了种苗、草种补种、水桶、水管围栏等基础设施的恢复。

(2)落实四川生态保护建设县荒漠化土地治理工程(二期)管护期补种补种目标,草原乡沙化面积880公顷,看到的种植完成了草苗、草种和网围栏宣传标志的修复工作。

(3)完成全县2016年省财政荒漠化防治工程管护期内补种补植目标任务。在安洪乡,治理沙化面积公顷,补种苗木,补种草种,修复网围栏宣传标志。

(4)完成2018年度退牧还草工程9万亩,其中围栏5万亩,改良草地3万亩,毒草1万亩。项目总投资596万元,其中中央投资478万元,地方配套设施118万元。截至9月底,已完成放牧草地9万亩,其中围栏5万亩,改良草地3万亩,毒草1万亩。项目完成投资180万元。

(5)完成2019年度退牧还草工程10万亩,其中围栏5万亩,改良草地4万亩,毒草1万亩。项目总投资540万元,全部投入中央预算内。截至9月底,已完成放牧草地9万亩,其中围栏5万亩,改良草地4万亩,毒草1万亩。项目完成投资284万元。

(6)完成2019年草原生态修复治理工程建设任务1万亩,其中围栏1万亩,改良草地17万亩,人造草1万亩。项目总投资3025万元,全部由中央预算内投资。截至9月底,已完成生态修复治理工程1万亩,其中围栏1万亩,改良草地17万亩,人造草1万亩。项目完成投资2070万元。

(7)2019年完成草原固定监测点工程施工材料采购安装工作,工程总投资15万元,设备安装调试达到设计要求。

(八)完成2019年鼠害虫害防治工程,总资金40万元,防治草原蝗虫10万亩,项目任务全部完成。投资38万元已通过县级竣工验收。

(9)完成2020年草资源监测任务,省级下达28个监测样线,共164个监测样方监测任务,完成草资源监测数据存储和监测报告。

(10)2020年度省林业草原荒漠化防治专项资金总投资600万元。项目前期工作已经完成,招标工作已经完成。

(11)2020年生态修复治理项目总投资1250万元,前期工作现已进入财务评估阶段。

(12)完成县东西部合作、省对口支援的“生态示范林”工程造林面积1万亩。 (去年完成,计入今年造林进度统计)

(十三)完成续建工程10000株的补植补植工作。项目为:

(1)县城至加里台(镇国有牧场段)道路绿化建设项目2018年森林植被恢复肥州级分摊项目资金(第一批);

(2)森林小镇-黄龙乡造林绿化工程;

(3)县域保护区外地震破坏林地植被恢复;

(4 )石家浦河大熊猫基因交换走廊建设;

(5)国家2017年国家重点生态功能区转移支付资金——县域流域水生态综合治理项目;

(6)县2017年度森林植被恢复费省级分项支出项目(第二批)森林草原湿地生态屏障重点县城乡绿化建设项目;

( 7)县域生态林网改造提升建设项目。

城乡两区绿化工作怎么样?

(1)积极开展开展全民义务植树活动

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4月2日上午,全县各机关、企事业单位1200余人组织开展了在县医院后面的山上开展了全国范围内的义务植树活动,义务植树6000棵。同时,各乡镇还组织在辖区内开展义务植树活动。义务植树期间,全县3万余人次参加义务植树活动,植树9万株,掀起了全县植树造林的高潮。

(二)大力开展城乡绿化工作

高速公路沿线,要求各乡镇党委、政府抓好城乡绿化工作,开展年终目标考核,抓好辖区内道路、河道整治工作。沿沟绿化美化。

三元国家湿地公园建设

科学编制《元国家湿地公园生态旅游总体规划》及制定了《元国家湿地公园总体规划》、《县级湿地管理保护办法》、《元国家湿地公园管理办法》等一系列管理规章制度,为长期管理提供了可靠的制度保障的湿地公园。在下坝寨镇、镇毛尔盖镇三个乡镇实施省、省湿地生态效益补偿工程,签订湿地恢复管理责任书,规范湿地生态管理人员职责,开展湿地生态治理宣传教育校园湿地科学知识活动。定期检查园区建设工地基础设施、森林防火等,重点检查湿地公园保护区的放牧人员。完成湿地公园数字化监控系统建设。

四大野生动植物保护和自然保护区建设

一、县内宣传“野生动物保护法》、《野生动物保护实施条例》等法律法规,开展“世界野生动物日”和“爱鸟周”宣传活动,发放各类宣传资料8000余份,横幅12条。组织季度实地监测巡查工作。

二是“绿盾2019”遥感监测问题已全面核实,并已整改相关问题,已将销售编号信息上报国家整改办。

三是对全县5个人工养殖场的野生动物疫情防控工作进行检查,督促加强消毒免疫等防疫措施,张贴《关于禁止使用的通知》 《野生动物贸易法》(公告、宣传标语、建议书等)100余份,出动宣传车58辆,签订协议承诺5份。与各养殖场负责人签订《承诺书》,对5处人工繁育、繁育野生动物场所进行查封、控制和隔离。

四是有序推进自然保护区整合优化。

五大熊猫国家公园系统试点工作。

完成大熊猫国家公园管理局管理站机构设置方案的制定。组织开展国家公园制度试点建设自评,积极配合省州做好大熊猫国家公园制度试点等相关工作。

六项森林草原防火工作

一是切实落实国家、省、州、县森林和草原防火工作。落实有关精神指示,全面落实森林防火工作责任制,明确责任,分解任务,落实责任。

二是运用多种宣传方式,组织开展“森林防火宣传月”、“争取森林防火百日活动”等宣传活动。森林防火期间,我县共出动宣传车200辆,播出电视台举办专题节目16期,发放和张贴了各类宣传资料的剩余份数,其中宣传日历500余份,宣传笔记本500余份, 1,500个促销纸杯,1,500个促销围裙和2,000个促销袋。全省森林防火条例1500余份,挂横幅120条,宣传标语200余条,张贴森林草原防火戒严令300条,制作森林防火宣传栏143个(143个行政区各1个)其余项目,在中小学开设20小时特色课程,发放藏汉双语画册800余册。开展了两次消防演练,160名司钻。

三、我县成立了3支志愿消防队,共计180人(其中黄龙重点风景名胜区60人,县林草局60人,县林草局60人)林业局)。年初开展防火技能培训,参加人数达到70人。

五、按照《县森林草原防火与火灾应急预案》要求”,我们落实运兵车4辆、指挥车2辆,落实消防分队,落实消防装备,落实后勤保障,严格落实24小时领导带班员工轮班制,科学调度,及时处置火灾,确保政令畅通。

六是全力抓好森林草原防火专项整治,召开多次专题会议,完成12项专项整治方案,建立“四单”台账,建立森林(草)长制,实施“两长一员”,推进全区森林草原防火灭火工作,构建“县负责、乡办,村办”。投资1002万元建设全县森林草原防火基础设施,投资1万元购买森林草原防火物资,全面提升全县森林草原防火能力。

目前,全县生态环境综合监测体系已经建立,森林火灾预警三维监测已在自动预警动态监测常态化运行中展开。正在建设的森林火灾视频监控系统5套,包括视频监控前端视频监控终端和设备安装调试。下一步,着力建设森林防火视频监控通信工程,实现森林全天候远程监控,全面提升森林防火防控能力。预计5-10年内,覆盖率将从目前的20%提高到100%。

生态文明示范区建设报告

生态示范区建设自查报告

建设局自查报告

项目 建设情况自查报告

关于推进生态文明建设示范县重点工作监督检查的公告

▰ 项目实施情况自查报告 ▰



随着经济的快速发展,各种项目的建设成为了推动社会进步和改善民生的重要举措。为了更好地掌握项目的进展情况,提升项目的建设质量,我们进行了一次全面的自查,并在此向领导和相关部门汇报。



一、项目概况



本次自查的项目是XX市城市道路改造工程。该工程是为了提升城市基础设施而展开的,计划改造市区主要道路的路面和排水系统,为市民提供更加舒适便捷的交通环境。



二、项目进展情况



截至目前,该工程已经进行了三个月,总工期为一年。根据我们的自查,项目整体进展顺利,已完成工期的30%。具体而言,我们已经完成了市区主干道的路面拆除和排水系统的改造工作,工程进展在预期范围内。



三、成本和质量控制



在项目建设中,我们高度重视成本和质量的控制。根据自查结果,项目的成本控制良好,没有发生超支情况。同时,我们采用了严格的质量监管措施,确保施工过程中的质量符合相关标准。自查报告显示,目前完成的工程已经通过交付验收,没有发现质量问题。



四、施工团队和安全管理



项目建设的成功离不开优秀的施工团队和科学的安全管理。通过自查,我们了解到施工团队具备丰富的经验和技术,能够高效完成工程。同时,我们重视施工过程中的安全管理,确保工人的安全和民众的生命财产安全。自查报告显示,目前未发生任何安全事故。



五、沟通与合作



为提高项目的建设效率,我们注重与相关部门的沟通和合作。我们及时与市政府、交通部门等单位进行沟通,了解他们的需求和意见,并根据实际情况进行调整。自查报告显示,与相关部门的合作良好,项目进展受到了支持和肯定。



六、存在的问题和建议



通过自查,我们发现了一些问题并提出了解决建议。首先,项目进展速度较慢,需要加快施工进度,以确保按时完成工程。其次,在工程质量控制方面,需要进一步加强监督和检验,以确保项目的质量达到标准要求。最后,我们建议加强沟通与合作,与相关部门保持密切联系,及时解决问题,提高项目建设的效率和质量。



七、下一步计划



根据自查报告的结果,我们将进一步加强项目管理和施工组织,做好项目的推进和质量控制工作。同时,我们将积极采纳领导和相关部门的建议,及时解决存在的问题,确保项目建设的顺利进行。我们也会进一步加强沟通与合作,与相关部门保持密切联系,随时调整和改进工作方案。



八、总结



通过此次项目建设情况的自查,我们对项目的进展和存在的问题有了更深入的了解。我们将继续努力,按照各方的要求和建议,不断提高项目的质量和进度,为市民提供更好的居住环境和交通条件。同时,我们也感谢领导和相关部门对项目建设的指导和支持,我们会倍加珍惜,以实际行动回报他们的关心和信任。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

GSP 认 证 自 查 报 告

一、企业概况

青岛市城阳区苑康堂大药房成立于2004年8月,2005年通过第一次GSP认证(见附件)。企业性质为个人投资企业,注册地址为青岛市城阳区城子社区A小区28号楼3号网点,注册资金2万元。本店目前有员工2人,为药学专业技术人员,所有人员持证上岗。药店经营非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素类制剂。2010年因旧村改造停业一年,2011变更到青岛市城阳区城子社区。在这一年多的时间里,我店从未从事经营活动。

为确保GSP认证,公司花费近1万元对内部硬件进行了较大规模改造,添置了与部门店面要求相应的一些列硬件设施设备。进一步的完善和健全了各项管理制度。

一年来,我店从未经销假冒伪劣产品。药房经营范围包括:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片;

二、GSP质量体系自查总结

近几个月来,我企业对照“GSP及其实施细则”和“GSP认证现场检查项目”各条款,多次检查企业GSP管理的执行情况,对不符合要求的项目及时改正,下面把最近一次自查的情况从8方面进行简要阐述。

1、质量管理组织的设立及药品经营质量管理文件的制定及落实简况。

由于我店规模小、人员少、业务少,鉴于此种情况只是设立质量管理组,由2名同志组成:分别是质量管理负责人(兼驻店药师)、质量管理员、质量验收员。

开业伊始,我药房就是按照GSP要求制定了一套适合自己实际情况的药品经营质量管理文件,经营过程中,我药房严格按照GSP要求去做。在开业的初期,有些制度执行的不好、存在过工作不规范的现象,后经过几次整改现在制度已完全得到落实,已完全符合GSP要求。2.培训。

培训情况。我药房在每年年初下发文件制订培训计划,计划中有详细的培训内容。培训方式主要是靠本药房自己集中培训和药监部门培训相结合。我们自己的培训方法是:每月抽出两天的业余时间学习业务知识和国家发布的法律、法规(详见培训计划),并对主要内容进行考试,考试成绩与工资挂钩从而调动了员工的学习积极性。另外只要药监局有培训活动我们都是积极参加从未缺席过。通过有效地利用各种方式学习,业务素质得到了很大的提高。

3.设施设备情况。本药房营业室面积48 m2、仓库面积20 m2,营业环境与布局符合GSP要求(具体见布局图);主要设施设备有货架、陈列柜7 组,风扇二台,暖气一套,温湿度计两个(营业室与库房各一个),拆零用天平一台、药匙若干。另外防火用的灭火器二个,防鼠夹二个等等,设备、设施能够满足经营活动的需要。

设备、设施的管理、检修由专人(张春伟)负责,能达到出现问题及时妥善解决。

4.药品进货管理。

在药品进货管理上,我们严格按照企业制定的有关制度从有资质的合法批发企业进货(目前还没有从生产企业直接进货),首营企业按首营企业管理制度进行审核、审批,与供货单位签有质量保证协议书。进货发票保存完整,建立了合格供货方档案。5.药品检查验收的管理。

我药房的药品检验验收工作由经过市药监局培训取得检查验收资格证书的张立英同志负责,在工作中对购进的每个批号的药品都要从药品包装至药品外观进行仔细的检查验收,对质量不合格或可疑的药品经质量管理负责人确认后给予退货。开业几年来验收药品一万余批次,入库药品合格率达100%。

6.药品储存、养护与陈列(零售)管理。

我药房在始建时是依省会某连锁药店的样式,高标准地营造了储存及陈列环境,柜台与货架都是高档次的。库房与营业厅都置有柜式空调可保证合适的空气湿度和温度。在工作中按照本店的“药品储存、养护与陈列管理制度”进行管理,如药品与非药品分开陈列、OTC药品与处方药分开陈列、内服药与外用药分开陈列等分类陈列,储存实行色标管理,待验区、合格区、不合格区等各区域及分区标志设置得合理标准。另外每天测量营业室及库房的温湿度,出现不符合要求时及时采取措施进行调控;每月定时对库存及陈列药品进行养护检查,有关记录齐全等等。这些措施能够确保药品的储存质量。7.销售与售后服务。

在销售与售后服务方面我们严格按照有关的制度要求开展工作。处方药(水、粉针、抗菌药物)严格执行凭处方销售;药品销售记录准确、齐全;投诉和不良反应报告的管理责任到人,有关工作开展有序。在销售工作中,营业员着装整齐、使用文明语言,备有干净的水杯和开水,设有意见簿欢迎顾客提出宝贵意见,在殿堂里营造了宾至如归的感觉。

8、自查情况

我店成立自查组,由经理带队、质管负责人主抓,对本店实施GSP管理情况进行自查和整改:一是对类似广告的宣传品进行清除;二是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理;三是对货架上销售标签重新规范填写;四是对店面及库房的卫生重新打扫;五是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动GSP管理水平得到进一步提高。

通过GSP自查,我们认为已初步达到标准要求,现提出认证申请,欢迎各位领导前来检查指导。

2011年8月18日

附件:

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

企业实施GSP情况自查报告

XX省食品药品监督管理局GSP认证中心:

根据《XX省药品经营质量管理规范认证管理实施意见》(试行)以及《XX省药品批发企业GSP认证现场检查操作方法》(试行)规定,我公司就GSP实施情况自查报告如下:

一、企业基本情况:

本公司为年销售额在3000万以内的药品批发股份制企业,核准经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素。销售服务主要覆盖六安市XXX、XXX辖区内的药品经营企业和医疗机构等终端客户。

本公司从业人员共计36人,其中执业药师1人,从业药师5人,主管药师(主管中药师)1人,药师(中药师)7人,药士(中药士)4人,其他25人,药学技术人员占33.33%。学历情况,具有大专学历5人,中专学历8人,高中学历16人,初中学历7人。

质量管理人员共4人,其中质量负责人兼质量管理机构负责1人,质量管理员兼验收员1人,验收员1人,养护员1人。

二、GSP质量体系自查总结

1、管理职责:

企业建立以主要负责人为首的质量领导组织,并明确其职责:“建立企业的质量体系,实施企业质量方针,保证企业质量管理工作人员行使职权,监督GSP实施的落实和开展GSP内部评审工作”。质量管理机构的设置包括:质量管理部负责人、质量管理员、验收员、养护员。质量管理部2007年10月份对企业的《药品经营质量管理制度》进行了修订,经企业法人批准实施,进一步规范了药品经营活动。

依据GSP以及《药品流通监督管理办法》规定,质量管理部负责并开展了企业员工的培训工作,培训主要包括质量管理方面药品法规、企业的药品经营质量管理制度等内容,提高从业人员素质,保障质量管理工作的开展。

质量管理部设制企业的质量管理制度检查、考核以及GSP内部评审方案,每年不定期进行检查、考核和评审,保障质量体系有效运转和质量管理工作的连续性。

2、人员与培训

药学技术人员占员工总数30%;大专学历、中专学历和高中以及以下学历分别占员工总数20%、15%和65%。

从业人员按照企业培训计划,定期进行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量规范》等法律、法规及质量管理制度和药学专业技术继续教育培训、考试;企业均组织从业人员参加市局组织的专门培训,并建立从业人员继续教育培训档案。直接接触药品的岗位人员按照公司健康体检计划,实施健康体检,并建立了员工健康档案。

3、设施与设备 仓库总面积为1200㎡,其中药品库面积1000㎡;医疗器械库200㎡。营业、办公及辅助用房面积2774㎡。仓库配置空调10台,排风扇5个,装配式冷库一座,冰箱二台,除湿机一台,基本满足按药品说明书储存要求,药品仓库中合格区、待验区、零货称取区、不合格区、退货区各区布局合理,货架、垫库板、避光、通风、照明、温湿度调节及防虫、防鼠设施、设备符合规定。能够按规定对所用设施和设备进行定期检查、维修、保养并建立档案。

(四)药品进货管理

根据购进药品质量管理要求,企业制定了《药品采购管理制度》、《首营企业、首营品种质量审核制度》、《药品进货程序》等,进货前实行供货单位的审核制,包括法定资格、质量信誉、购进药品的合法性审核,并对与本企业进行业务联系的供货单位的销售人员的合法资格审查、核对。特别是在确定首营品种之前,按照程序,业务部门会同质量管理机构人员共同对首营企业法定资格和质量保证体系进行审核,在购进首营品种时先填写“首营品种审批表”,并经质量管理部和企业主管质量的领导审核批准后,才进货经营。企业在编制购货计划时以药品质量作为重要依据,根据医疗需求,质量管理机构人员参与编制中、短期购货计划。在购销合同中均签订明确质量条款,作为采购药品进货凭据。所购进药品均有合法票据,按规定建立完整购进记录并进行归档保存,所有的记录按规定保存。

(五)药品质量验收管理 药品入库验收严格按照操作规程进行,售后退回药品的质量进行逐批验收,同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查,经验收合格的药品再正式办理入库手续,仓库保管员凭验收员签字收货,对验收不合格、无验收人员签字的药品不准入库,仓库保管员有权对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊不清等有质量问题的药品拒收,并报告质量管理部门部门处理。

药品验收记录实行计算机管理,记录按规定记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期等项目内容。

对质量不合格药品进行控制性的管理,严格按规定的程序上报、查明质量不合格原因,分清质量责任,及时处理并制定预防措施,并对不合格药品的确定、报告、报损、销毁都有完善的手续和记录并归档可查。定期对不合格药品的处理情况进行汇总和分析。

(六)药品储存与养护情况

仓库分为药品库、医疗器械库,各库均按规定实行色标管理,验收合格入库后的药品,严格按照药品储存保管以及药品养护管理制度,对药品分类(专库)存放,并根据药品说明书储存条件和要求储存于相应的库区,药品与非药品、内用药与外用药分开存放,易串味的药品及危险品与其它药品分开。药品按批号集中堆放,按批号及效期远近依次或分开堆码,对近效期药品每月填报效期表。在库药品养护严格按药品养护管理制度和药品养护程序执行,养护 人员对药品的储存条件进行监测检查,每天上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录,发现库房的温、湿度超出规定范围时,及时采取调控措施,并做好养护检查记录。养护人员对异常原因可能造成问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品汇总,报告质量管理部予以处理。

养护人员定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息,建立药品养护档案。养护人员指导仓库保管人员对药品进行合理的储存,并承担养护用的仪器设备等的日常管理工作。

(七)出库情况

药品出库严格按《药品出库复核管理制度》及《药品出库复核程序》执行,仓库保管员凭出库单,遵循按批号发货的原则,将所要发货药品按出库单信息,配备齐全置发货区,由复核人员对所发药品进行复核和药品质量检查,并对照发货单一一核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、数量、销售日期、批准文号、生产厂商、质量状况无误后,并与保管人员共同签字后发货。同时做好复核记录(记录实行计算机管理)。如发现药品包装有异常响动和液体渗漏,外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏、标识模糊不清、脱落以及超过有效期的药品停止发货并报质量管理部门。

(八)销售情况

销售人员严格按照企业制定的《药品销售管理制度》及相关操 作程序执行,销售人员能正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项等,销售客户资料符合规定。

销售记录实行计算机管理,票据内容包括药品品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售日期、销售数量、批准文号等项目,销售票据符合规定。

质量管理机构组织对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题进行处理,查明原因、分清责任,采取有效的处理和预防措施,做好记录按规定存档。对已售出的药品如发现质量问题,质量管理机构能立即组织核实并做控制性处理。发现不良反应按规定上报有关部门。

(九)自查情况

公司质量领导组织7月中旬对人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面GSP实施情况各个环节进行全面细致的自查,对实施GSP过程中存在的“部分供货方资料不符合规定”、“药品与非药品未按规定分库存放”;“部分完成验收入库的药品堆放在合格品区外”、“ 不合格药品未放在不合格区”4个重点缺陷项和“药品购进计划不完整,未按月(季度)装订成册”、“未建立供货单位档案(目录)”、“销售客户档案不完整”、“客户意见征询未分析处理”、“药品不良反应信息缺乏收集与报告”、“药品销售缺乏计划性”、“堆放的药品有倒置的现象”、“不同批号药品未分开堆放”、“部分药品堆放墙距不符合规定”等9个一般缺陷项质量管理部提出了整改意见,并限期要求问题存在的部门整改到位,整改情况经质量领 导组复验基本符合要求。

(十)结论

1、硬件尚有不足,供电线路需要改造,温度调控设施设备需要增加。

2、人员需进一步加强培训管理,增强质量管理意识。综上所述,本企业基本上达到药品经营质量管理规范及实施细则要求,现向上级主管部门申请进行GSP认证验收。

特此上报

XXXX年xx月xx日

关键词:GSP 实施情况 自查报告 报送:xxx食品药品监督管理局、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 XXXX年xx月xx 印

共印10份

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

为切实有效推进城乡环境综合整治工作,进一步优化区域发展环境、生活环境。我镇严格按照“严、细、精”的管理要求,推动城市管理工作向精细化、规范化、常态化发展,进一步提升城市管理水平,深入开展了城乡环境综合整治活动,现将本月工作开展情况汇报如下:

在全面提升城乡环境治理工作认同度方面,我镇通过广泛宣传和各种生动的主题活动,深入社区、院落、企事业单位开展良好公共行为的系列教育和实践活动,集中对城乡环境综合治理进行强势宣传;组织志愿者及文明劝导队开展文明劝导,从思想上根本转变广大群众的传统观念。本月共发放宣传资料800余份。

1、全面实施“六项整治”:

一是大气环境整治。坚持每天3次对成彭路、利清路、新九路、南行路等重点区域实施洒水降尘,并对街道隔离栏、停车设施、果屑箱、行道树、人行道、公共绿化等进行冲洗。

二是老旧院落环境整治。按照工作安排我镇分布实施,逐步完善老旧院落的环境整治,共整治老旧院落3个,并对绿化进行管护。

三是城乡结合部环境整治。强化清扫保洁,规范市容秩序,确保城乡结合部面貌明显改观,整治物料乱堆20处、清理卫生死角垃圾8.9吨。

四是背街小巷环境整治。重点治理背街小巷街道路面、垃圾收集、城市照明等设施。五是农村面源污染整治。按照深入实施“户集、村收、镇运、区处理”的“农垃”工作运行机制,重点加强了院落、沟渠、卫生死角等区域的治理力度。

2、深入抓好“五个延伸”:

一是加强立面综合整治延伸工程。本月共统一商招店招350平方米。

二是水环境整治延伸工程。持续实施黑臭河渠综合治理、河道水渠清淤整治和河渠沿线水域环境卫生治理等提升。期间治理河道沟渠4305余米,清除河道垃圾、淤泥20吨。

三是广告店招整治延伸工程。按照“属地化管理”的原则,对违规的户外广告、一店多招进行拆除,规范商招店32个。

四是各类市场整治延伸工程。重点治理市场内越门经营、杂物乱堆、保洁不到位等问题,切实解决各类市场环境“脏乱差”问题,治理市场3个,清理市场占道经营41户,规范市场车辆停放22次,规范市场广告12次。

3、切实防止“六个反弹”:

一是防止“垃圾乱扔”反弹。重点治理行人随意丢弃果皮纸屑、餐饮店乱扔乱弃餐厨垃圾、小区院落生活垃圾乱投放等问题,并加大道路清扫保洁和垃圾收集转运力度。期间劝导垃圾乱扔23起。

二是防止“摊位乱摆”反弹。重点治理流动商贩违规占道经营、各类商家占用道路、绿地等公共区域堆物、促销等问题,共取缔流动商贩41处,清理占道堆物36处。

三是防止“广告乱贴”反弹。重点治理小广告牌乱摆乱放、建筑立面乱张贴广告、商家门楣电子显示屏、临街楼面窗式广告、遮阳伞广告随意设置等问题,加大“牛皮癣”清理力度。共清理“牛皮癣”97余处,拆除违规广告牌9处。

四是防止“乱牵乱挂”反弹。重点治理街道、居民小区等公共区域乱拉横幅、牵绳挂物等有损市容形象的行为,本月共整治居民小区2个,清理乱牵乱挂17起。

4、切实加强散居院落环境治理。为全面推进散居院落治理工作,打造干净、整洁、清爽的居民院落。我镇成立了“院落整治”工作领导小组,制定了工作实施方案,对全镇散居院落进行了摸底调查,建立了相关台账,并召开“院落整治”工作动员会议,充分发动群众参与,经过前期的宣传动员,各村(社区)积极组织群众对辖区内的居民院落进行环境卫生大清扫活动,截止目前调整后已完成257个散居院落治理工作,在整治工程中集中对林盘的垃圾、枯枝树叶、建渣进行了彻底的清扫;对裸露在外的堆积物进行规范掩盖,同时注重日常保洁。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

近年来,国家对于项目执行情况的审查越来越严格,各个企业和组织都要重视项目自查工作。项目执行情况自查报告作为一种重要的项目自查文件,越来越受到关注。



项目执行情况自查报告是企业或组织在项目执行过程中主动对项目执行情况进行检查,总结分析,发现问题并制定改进方案的一种自查文件。这份报告将有助于企业或组织的领导层和其他利益相关方了解项目执行情况的真实情况,对项目的下一步决策提供参考。



项目执行情况自查报告的内容应该具体、详细、生动。在报告中,应该详细描述项目的目标、进度、预算、质量等方面的情况。此外,报告中还应该有对项目各个环节的具体分析,发现可能存在的问题,并提出改进方案。这些方案应具体明确,可以让企业或组织在下一个项目中加以实施。



在构建项目执行情况自查报告时,应该注意以下几点:



一、确定报告的撰写者和主管部门,明确责任。



二、建立详细的自查计划,调查整个项目的各个环节并采取必要的步骤。



三、开展自查工作时应该诚实、实事求是、客观公正,不得掩盖或隐瞒任何项目问题。



四、结合现有数据以及实地调研,准确把握问题。



五、针对问题,制定详细、具体的改进方案,并分别列出责任人和时间节点。



六、草拟完整的报告,分别可分别进行评审,通过评审后进行审批。



最后,在编写项目执行情况自查报告时,应尽量简洁明了,不得出现太多重复或无效的内容。报告应以直白、生动的语言向相关方展示项目执行情况的真实情况,并指出改进方案,促进项目进一步的的完善。这份报告的编写和实施,将有助于进一步提高企业或组织的项目管理水平,为企业或组织的发展提供有益的借鉴。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

一、项目提出的背景和必要性

包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势;技术突破对产业技术进步的重要意义和作用;项目可能形成的产业规模和市场前景。

二、国内外市场分析

包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性;国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。

三、项目主要开发和建设内容

包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。

四、项目实施的技术方案

包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和创新点;产品技术性能水平与国内外同类产品的比较;项目承担单位在实施本项目的优势。

五、项目实施的现有基础

包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况;对引进技术的消化、吸收、创新的后续开发能力;企业资质、信用和融资能力等。

六、项目组织机构和人员安排

包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排;项目的实施地点;项目承担单位负责人、项目领军人物主要情况;项目开发的人员安排。

七、项目实施进度计划

包括项目阶段考核指标(含主要技术经济指标,可能取得的专利尤其是发明专利和国外专利情况)及时间节点安排;项目的验收指标。

八、项目资金需求及来源

包括项目新增总投资估算、资金筹措方案(含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推进部门配套资金等)、投资使用计划。

九、项目经济和社会效益分析

包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算;财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析;社会效益分析。

十、项目风险分析及应对措施

包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

种植专业合作社是20xx年国家首批农民专业合作社示范社和陕西省命名的第二批百强示范社,也是农业产业化重点龙头企业。遵照财政局农

[20xx]5号文件和办农[20xx]2号文件精神,我社承担了组织建设补助项目。按照市、县财政部门的周密部署,以提升合作社组织建设为核心,充分利用特有的生态条件和自然资源,开展有机椴木香菇种植,有效整合优势资源,积极引导市场要素,提升了我社组织建设水平。目前,项目已实施完成,取得较大成效。现将情况报告如下,请予验收。

一、项目建设的目前情况

种植专业合作社是建设的以提升组织建设为着力点,以先进技术为依托,认真开展标准化生产,推进了合作社组织能力的提升和经济效益、社会效益的整体提高。项目建设中,主要抓好了以下几点:

1、“品牌的注册;

2、新外包装的设计印制;

3、开展了有机香菇木耳认证的延续;

4、开展了有机香菇、木耳栽培技术的人员培训;

5、开展了“、木耳的营销宣传。

二、项目资金使用情况

种植专业合作社组织建设项目建设预算投资总额30万元,目前实际完成30万元。投资构成为申请市级财政补助20万元,合作社自筹10万元。实际执行情况是:10万元自筹资金计划全部落实到位,市级财政补助资金20万元,尚未拨付。

市级财政补助资金的用途主要是:

(1)、印制有机香菇包装盒2万个,木耳包装盒1万个,每个6元,共18万元;

(2)、有机香菇、木耳生产技能培训资金2万元,用于对合作社社员和带动农户5000人次的有机产品生产技术、包装规范培训,包括聘请专家、印制培训资料、发放培训补助等。

自筹资金10万元主要用于:

(1)注册商标4万元;

(2)有机香菇、木耳认证费3万元;

(3)营销宣传费用3万元。

项目资金做到了专款专用、认真核支、杜绝浪费等,充分发挥项目资金的作用。

三、合作社发展现状

种植专业合作社建设以来,充分利用独有的生态条件和自然资源优势,以本地天生生产的优质椴木为基料,引进应用优良品种,引进自动化设备,按照有机生产标准和操作技术及工艺规程生产,探索出了生产牌椴木有机香菇、木耳的生产技术,20xx年通过了国家有机产品认证,同时获得了第十六届杨凌农业高新科技成果博览会“后稷奖”,收到了社会各界的肯定和市场青睐。

合作社20xx年被人民政府认定为县级农业产业化重点龙头企业;20xx年被陕西省农业厅命名为第二批陕西省农民专业合作社百强示范社;20xx年被评为第一批国家级示范农民专业合作社,并带动了近千名农户脱贫致富。目前,已经成为食用菌产业的领头羊。合作社理事长,也成为食用菌产业中的专家、女企业家、女能人。

种植专业合作社香菇产量提升项目,在各级领导关注和扶持下,按照规划目标顺利实施,实现了带动农民增收致富,使合作社不断做大做强,带动县域经济不断发展,真正发挥了农民专业合作社的引领作用。

请予验收。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

一、项目实施进展情况

20xx年7月省发改委将南江县特殊教育学校列入中央补助资金投资建设项目,计划总投资440万元,其中土建360万元,教学及康复训练必备设施购置80万元。规划建筑面积2400平方米(教学及辅助用房1150平方米,公共教学及康复用房423平方米,办公用房330平方米,生活用房497平方米)及设施设备购置。项目于20xx年7月开工建设,目前项目基本完成主体施工,预计20xx年3月投入使用。项目在实施过程中,严格按批复的建设内容和规模进行建设。

二、项目资金到位和使用情况

目前已到位资金440万元,其中土建360万元已预算到项目单位,设备80万元预算到省级,由省级统一招标采购。严格执行《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》(国家发展改革委令第31号)以及国家对中央资金使用管理的有关文件规定,设立资金专户,对专项资金实行专账核算、集中支付、封闭运行,无克扣、截留、挤占、挪用专款现象。

资金拨付严格执行按工程进度拨款,每一笔资金支付都必须经学校、监理方、教育局、财政局审批后才能拨付。目前土建项目已完成投资240万元,支付资金170万元。

三、建设项目管理

(一)严格执行建筑设计规范。

建筑设计按照《特殊教育学校建筑设计规范》以及国家相关法规、规范的规定和要求进行,符合建筑节能、环保、消防、防御自然灾害等国家规范、标准的规定。坚持“安全牢固、功能齐备、方便实用”的原则,充分考虑了残疾儿童的生理、心理特点,采取安全、安静、便利、卫生的设计方案。建筑结构设计把安全放在首位,符合新发布的《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-20xx)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-20xx)等国家标准与规范规定。

(二)严格执行招投标制。

该项目在实施过程中,严格执行《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》《招投标法》等法律、法规,委托具有丙级资质的勘察、设计单位按照工程建设强制性标准进行勘察、设计。施工图设计文件送建设主管部门认定的施工图审查机构进行审查合格的后使用。采取招标的方式确定具有有三级以上(含三级)资质企业施工。无分解发包、转包、违法分包现象。严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工,执行国家有关施工规范、施工操作规程、质量标准和安全规则,确保工程质量达到合格标准。

(三)加大项目领导挂联责任制和考核力度,强力推进项目进度。

发改局、教育局分管领导直接挂联,深入项目现场,督查项目实施进度,协调解决项目实施过程中的新问题,确保项目顺利实施;不定期召开项目学校工作会议,集体办公解决相关问题,与项目学校签订责任书,要求项目学校承诺项目竣工验收时间。

(四)落实专门技术人员,加强项目质量安全监管。

充分利用教育局勤工俭学办公室技术力量,落实专门技术人员全过程跟踪监管,监督学校是否严格执行强制性建设标准,确保工程质量安全进度。

一是正确处理好工期、质量和安全之间的关系,严把项目工期关、工程质量关、施工安全关,打造优质工程、精品工程。

二是经常深入工地,进一步细化施工组织设计,加强项目检查和指导。

四、存在的问题及解决措施

该项目于20xx年7月2开工,原计划20xx年底完工,工期时间紧迫,由于南江县今年雨水较多,自开工以来受“7.6、9.16”特大暴雨影响,严重影响了施工进度,同时由于本工程基础岩石层坚硬、项目地址位于居民区内不能加夜班抢进度,在一定程度上也影响了施工进度。为此,我县组织施工方项目经理、相关技术人员召开了专题会,调整并细化了施工组织设计方案,抢睛天,占雨天,确保项目于20xx年春期投入使用。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

一、建设项目:

焦家湾小学教学楼

二、建设基本情况

焦家湾小学教学楼开工建设于20xx年7月1日,建设总面积为250平方米,工程总投资25万,项目性质是新建,属校安工程,资金来源为国家财政拨款,该工程于20xx年31月份竣工。

项目勘察单位:中铁工程设计院有限公司

项目设计单位:石柱县天雄计院

项目监理单位:重庆达华工程管理(集团)有限公司

项目施工单位:石柱土家族自治县建设工程技术咨询

三、综合楼建设工程实施情况

1、工程进度:该工程于20xx年12月竣工,20xx年9月份交付学校使用,目前正进行竣工验收(备案中),同时校安办抓紧时间办理各种验收;监理单位、施工单位——正在备齐完整技术档案资料。 2、信息数据采集:为使我校的校安工程信息系统数据采集客观、真实、准确,20xx年7月初,学校派专人负责学校校安工程数据的采集、上报工作,并做好数据的整理、归档工作。目前已录好基本信息、总投资、拆除信息、可研信息、立项信息、勘察信息、设计信息、施工图纸审核、施工信息、监理信息、质量监督、行政责任人、实施后单体建筑物情况等14个模块的信息,但因竣工验收正处于备案中,

消防验收也正在办理中,故消防验收、竣工验收、竣工决算、审计信息四个模块的信息尚未录入,只要相关手续办齐一定尽快录好。

四、加强组织领导,确保校安工程质量。

工程自批准建设以来,我校领导把校安工程建设列入学校的一项重要工作。为此,为了确保校安工程建设项目的顺利实施,我校成立了校安工程领导小组,校长担任组长,各成员分工明确,并安排专人办理工程事宜。自始至终,我们严格按照上级各有关部门的要求办理各项手续。工程办理了立项、报建、规划、用地、方案审查、施工图设计、施工图审查、防雷设计审查、环境评审、施工许可证等手续。工程开工前与施工单位、监理单位签订了合同。工程开工后与监理单位工程师一道,督促施工单位严格按照施工图纸、施工工序施工。

五、存在的问题及整改情况

通过自查,我校校安工程——综合楼建设存在的主要问题是:

1、工程于20xx年12月竣工,但相关的验收决算进度缓慢。

2、相关附属设施有待完善。

整改情况:

1、学校将抓紧时间督促施工方抓紧时间办好竣工决算和工程审计工作。

2、完善附属设施。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

按照市发改委稽察字[xx年廉租住房建设等情况,自查汇报如下:

一、基本情况

20xx年上级下达我县廉租住房建设目标任务2.5万m2500套,预算总投资为2500万元。其中:中央预算内资金1250万元,省政府补助资金500万元,县财政自筹750万元。截止xx年3月底,已完成廉租住房总建面积2.859万m2502套,总投资2856万元。具体是:

1、投资80万元在下西坊直管公房危旧房改建每套50.8m2廉租房16套共812.8m2。

2、投资170万元在新建每套50.16m2廉租房34套共1705.44m2。

3、投资288万元在农贸市场配建每套50.6m2,廉租房57套共2884.2m2。

4、投资697万元在县城商贸城新建每套58.08m2,廉租房1xx年我县廉租住房建设,从申报及项目立项、变更建设地点,到开工建设等,得到了省市发改委等部门的大力支持,致使我县xx年廉租住房建设按照上级的要求,按时按量完成了任务。

一是xx年6月动工新建34套廉租房,于xx年6月竣工完成主体工程。

二是xx年8月动工改建下西坊危旧公房16套廉租房,于xx年4月竣工完成主体工程。

三是xx年9月动工新建商贸城1xx年10月竣工完成主体工程。

四是xx年9月新建创业苑225套廉租房,于xx年12月竣工完成主体工程。

五是xx年11月动工新建背50套廉租房,于xx年10月竣工完成主体工程。

六是xx年10月动工配建农贸市场57套廉租房,于xx年12月竣工完成主体工程。

xx年7月xx年廉租住房经“三级审核、三榜公示”后,通过公开摇号全部产生了502户承租户,截止xx年1月,分别有下西坊16户,34户和商贸城1xx年6月另有332户将可全部搬入新房居住。

二、存在的问题和建议

1、保障性住房建设程序要求严格,所需时间较长,而上级下达目标任务较晚,影响年度目标任务的完成,建议先一年度下达目标计划。

2、住房保障工作任务重,政策性强,涉及面广,需要有专门的机构、人员、编制、经费给予保障,建议由省级层面制定相关政策。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

伊通满族自治县实验小学校创办于1953年,是一所有着悠久历史和辉煌业绩的学校。

学校占地面积17482平方米,拥有9800平方米的沥青操场。20xx年在维修完善老教学楼的基础上又新建了1200平方米的办公楼。教学楼、办公楼总建筑面积约5916平方米,硬件条件基本能满足教育教学需要。学校现有37个标准化教学班,在校学生2267人。

20xx年,教育局装备科共为我校配置了2个科学实验室,多媒体教学设备四套,音体美卫生室设备共计138件。图书及设备一套。我校科学实验室、多媒体教室、音体美卫教室条件基本符合标准。室内电源设施齐备,给排水系统正常,暖气片取暖,地面为瓷砖,整体设施安全环保。科学实验室面积56平方米,科学仪器室面积24平方米,多媒体大教室面积117平方米,另一个面积156平方米,多媒体教室面积56。28平方米,音乐教室56。28平方米,体育器材库24平方米、美术教室56。28平方米、卫生室教室面积21。2平方米。图书室面积56。28平方米。

以上仪器设备于20xx年7月配置到位,20xx年9月安装、调试完毕,按照教育局要求,经学校检查验收,设备无缺损,现已投入使用。

经检验,我校各项配置的仪器设备均按照进货单要求,标识价格,设备完好正确,无调换现象,仪器设备数量正确,达到项目要求。无不符合标准、破损、安装错误等质量问题。现各项仪器设备已按照固定资产入账。

按照标准,我校科学实验室配备了仪器储存柜;图书室配备了书架和图书阅览桌椅。实验室装备符合《吉林省义务教育学校教育技术装备标准(试行)》小学科学室/科学活动室装备的基本配置要求。采购的图书是从《吉林省义务教育学校图书配置指导目录》中选取的图书分类、比例符合《小学图书室规程(修订)》的要求。图书的复本率符合要求。图书的选取保证从必配选择,图书种类的选择考虑到师生的合理比例。选取了三种必配书目。

在实验室的建设和管理方面,我们做了一定工作。但我们深刻地认识到,随着时代的发展,实验室的建设和管理是一项细致、长期和艰巨的工作。肯定会存在不足之处,敬请领导指导,我们将会努力使实验室工作不断实现新的突破。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

xx中学家庭困难学生资助工作实施情况自查报告

根据省政府办公厅《关于开展民生工程实施情况督查的通知》(皖政办传〔2014〕279号)精神,我校对民生工程(家庭困难学生资助工作)在我校的实施情况作了自查,现报告如下:

一、家庭经济困难学生资助相关制度建立情况

加强组织领导,完善工作机制。国家助学金实行学校法人代表负责制,校长是第一责任人,对学校助学工作负主要责任。学校制定了《xx中学家庭经济困难学生资助工作实施方案》、《xx中学校内资助资金提取使用管理办法及认定和实施方案》和《xx中学校内奖学助学金管理和使用办法》、《国家助学金评审公示办法》等。设立xx中学学生资助工作办公室,明确了办公室的人员分工和职责。严格按照上级文件精神,明确了家庭经济困难学生国家助学金和校内资助资助范围、对象、申请条件、评审程序、公示办法、资金发放等工作要求,制定了切实可行的实施细则,建立科学可行的资助对象评审机制,运用公正、公平、有效的认定方法,严格执行公示制度。学校学生资助管理中心公布了咨询投诉电话(电话:……),设立国家助学金咨询投诉箱,确保我校普高资助工作公开透明,规范有序。

二、政府安排资助项目配套资金情况

政府每年均及时足额安排资助配套资金,年初列入政府预算,确保国家助学金按时发放。本年度国家助学金,春季共资助 xx人,资助金额xx万元,其中,县级配套资金xx万元;秋季共资助xx人,资助金额xx万元,其中县级配套资金xx万元。

三、校内资助资金提取、使用、与管理情况

规范校内资助工作。学校严格按规定每学期从事业收入中足额提取3%的校内资助经费,用于减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助等,上述资金由学校实行分账核算,专款专用,并制定具体使用方案报县学生资助管理中心备案。

学校制定了《xx中学校内资助资金提取使用管理办法及认定和实施方案》和《xx中学校内奖学助学金管理和使用办法》,严格规范操作程序,比照国家助学金的评审认定办法,并接受上级主管部门的检查和社会的监督,切实提高资金使用的规范性和有效性。

xx年春季,我校共奖助学生金额xx万元(学校事业性收入xx万元),xx年秋季,本学期我校共奖助学生金额xx万元(学校事业性收入xx万元),均达到每学期事业性收入的3%,已按标准进行发放资助。

四、发放对象认定标准和程序情况

对于国家助学金和校内资助金项目,我校的认定标准和程序为:

(一)认定标准:

热爱祖国,拥护中国共产党的领导;遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;诚实守信,道德品质优良;勤奋学习,积极上进; 家庭经济困难,生活俭朴。

符合上述条件的学生应向学校提出申请,填写《xx中学国家助学金个人申请表》(附件1)和《xx省普通高中国家助学金申请表》(附件2),同时提交村(居)委会或乡镇(街道)民政等部门出具的家庭经济困难证明材料。

符合下述条件之一者优先认定:

1.烈士子女、优抚家庭子女或孤残学生等无直接经济来源者;

2.单亲家庭、父母年事已高或患病丧失劳动能力,家庭无固定经济来源者;

3.父母双方或一方有残疾,家庭无固定经济来源,基本生活难以维持的;

4.学生家庭或本人突遭不幸(如家庭遭遇自然灾害,学生本人突发疾病或意外事故),超越家庭经济承受能力的;

5.享受农村或城镇居民最低生活保障家庭子女;

6.应国家计划生育政策,农村家庭只有一个子女或两个女孩且经济困难的;

7.有其他特别困难情形者。

(二)认定程序:

国家助学金和校内资助实行“三级认定”。1.班级评议小组评议。

受助对象提出申请,提供相关证明材料。各班级成立评议小 组进行班级评议,提出班级拟资助贫困学生名单,班级内公示,无异议后上报校学生资助办公室。

2.学校资助办公室审核认定。

校资助办公室根据班级上报学生的资料进行认真审核认定,提出学校拟资助学生名单。为进一步做好学生资助审核认定工作,获取第一手信息和基础材料,我校通过实地走访和电话访问等方式,深入贫困生家庭开展走访工作。在走访过程中,每到一户,详细了解和记录了贫困学生的家庭情况、生活状况、住房条件、经济来源等,询问了贫困学生在家的各种表现;耐心地向学生家长介绍了国家和学校的奖助学金等各项贫困生资助帮扶政策;鼓励贫困学生要在逆境中奋进。走访贫困生活动,充分体现了学校对贫困资助工作的高度重视。

3.学校资助工作领导小组审核认定。学校资助工作领导小组对校资助办公室提出的拟资助学生名单审核认定后,进行校内公示,公示不少于5个工作日,无异议后,上报县教体局学生资助管理中心。同时学校将学生申请,班级评议,社区(村委会)、乡镇核实的材料归档,建立贫困生资助档案。

五、资金发放流程和相关资助工作程序情况

国家助学金资金发放坚持“政策公开、程序透明、操作规范、支付到人、打卡发放、个人激活”的原则。县教体局根据我校审核认定的受助学生名单,上报县财政局,县财政局将资助资金直接拨付至县邮储银行。县邮储银行为每一个学生免费办理普高资 助卡。普高资助卡,由学生本人签字领取。学校及时在省资助系统做好数据录入工作。

本年度春季学期国家助学金资助xx人,资助金额春季学期达xx万元。秋季学期国家助学金资助xx人,秋季学期xx万元。受助学生占在校生人数的20%,资助标准为750元/人·学期。

六、加强资助资金监管,防止截留、挪用、虚报、冒领、等情况

学生资助卡的发放“一人一卡,集中申领,本人激活。”的原则,有效防止了截留、挪用、虚报、冒领、等情况,同时,我校要求学生在资金到账后在《xx中学国家助学金资金到位情况确认表》上签字确认,确保资金真正用到实处。

国家设立高中阶段学校国家助学金,这是惠及广大高中阶段学生及其家庭的大事、好事,学生关注、家长关注、社会关注。我们将严格按照上级要求,本着“公开、公正、透明”的原则,把好事做实,实事做好,确保中央的惠民政策真正落实到每个家庭经济困难的学生手中。

xx中学

xx年十二月八日

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

实施GSP情况自查报告

Xxxxxx2012年x月x日取得药品经营许可证以来。即以“质量第一,服务至上”为指导方针,以“全心全意为人民健康服务”为宗旨。全体员工统一思想、强化质量意识,认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、GSP规定,改进管理,不断改善经营条件,树立良好的企业形象。

药店现在员工3人,其中药师2人。药店设有质量负责人、验收员、养护员等岗位,药学技术人员占从业人员66.7%,为保证药品质量奠定了坚实的基础。

药店位于xxxxxxxx,经营面积xxx平方米,依法经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)。

一、人员培训

药店所有从业人员均经市局培训及自身培训,并持证上岗。

按照GSP对各类人员的要求,对直接接触药品的从业人员进行了健康检查,合格后持证上岗,并在工作中严格执行药店各项规章制度。按照GSP的要求,提高企业各类人员的素质,药店制定了各类人员培训计划,有组织、有计划地进行培训。通过学习,大家认识到GSP是药品经营各个环节的重要管理工作,意识到GSP确实是加强企业管理及保证药品质量的唯一手段。

二、设备设施

根据GSP的要求,我店具有空调、冰箱、灭火器、鼠夹、窗帘等设备设施,并定期进行维护与保养,只有良好的药品陈列条件,才能有效地控制和保障药品质量以达到陈列和养护的需求。

三、购进验收

药品的购进管理是药品经营中质量控制的第一关,也是确保企业经营行为的合法性,也是保证药品经营质量的关键环节。在采购过程中,坚持“以质量为前提,按需进货”的原则,对首营企业、首营品种填写审批表,并经质量负责人和经理审核批准。对首营企业和首营品种的审核,可以确认供货企业的合法资质和质量保障能力,从而有效地防止不合格药品进入流通领域。药品经营企业应当确保药品质量,是选择药品和供应单位的条件,购进药品应当满足人们预防、诊断、治疗疾病的需要为目标,以市场需要为导向。进货质量管理程序包括确定供货企业的法定资格及质量信誉;审核所购入药品的合法性及质量可靠性;对与药店进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资质验证,签订有明确质量条款的购货合同。

药店计划购进的首营品种应填写“首营品种审批表”,并经经理审核批准,并向生产(经营)企业索取:

1、印有企业印章“一证一照”(药品许可证、营业执照)复印件;

2、质量报告书;

3、批准文件;

4、出厂检验报告书;

5、样品;

6、物价批文;

7、药品小包装、标签、说明书;

8、认证证书。当出现未经食品药品监督管理部门批准的生产药品;整件包装中,无出厂检验合格证的药品;购自非法药品市场或生产企业不合法的药品,判定为不合格药品。

药品验收记录是企业质量验收的核心依据,凡验收合格的药品,必须详细填写质量验收记录,记录内容包括通用名称、商品名称、剂型、规格、验收日期、生产企业、注册商标、批准文号、有效期、单位、数量、单价、供货企业、外观质量、验收结论,并由相关人员签字盖章。

四、陈列

做到药品与非药品分开,处方药与非处方药、内服与外用药、易串味与一般药品分开摆放,能够按药品的剂型要求条件摆放。

根据药品的陈列特性要求,药店具有加湿器、空调等,通过控制调节药品的陈列条件,对药品陈列的质量进行定期检查,以达到有效防止药品质量变异,确保陈列药品质量的目的。

五、销售与服务

为加强药品销售与服务,营业员对药品数量进行认真复核,在核对数量的同时还要检查药品的质量。销售药品时,能够严格遵守有关药品销售的法律、法规和制度。营业员能够正确介绍药品性能、用途、禁忌等,做到不夸大、不误导。对处方药的销售必须由质量负责人审核无误后方可售出。药店自成立以来,在食品药品监督管理局的领导、监督帮助下,药店员工认真学习GSP条款,规范经营活动,严格要求自己,努力工作,使药店依据GSP规范经营,更好地为广大人民群众的健康服务。

药品零售企业是直接为消费者服务的窗口,把好服务质量与药品质量是关系到广大人民群众的健康,最大限度地满足顾客的用药需求,更好地为顾客服务。

我店按照GSP条款已准备就绪,敬请市局予以认证为盼。

xxxxxx 2012年xx月xx日

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

前段时间,浮梁县湘湖镇在全镇共同努力下,城乡环境大整治取得阶段性成果,在浮梁县城乡环境大整治现场巡查督站评比会,评比中评比名列第三,下一阶段,湘湖镇党委、政府进一步对整治任务进行安排部署,努力将城乡环境大整治工作向纵深推进。

近日,湘湖镇镇长聂敏带领环境大整治工作人员下村督查环境整治工作,详细查看各村环境大整治进展情况,针对东安村及时拆除蓝顶棚、清理占道经营等方面予以肯定,针对整治不理想的村级,尤其是一些长期遗留问题要求继续努力,撸起袖子加油干,取长补短,共同把城乡环境大整治工作做细、做实、做出成效。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

清徐县开展城乡管理全面提升行动以来,八个整治小组、十个乡镇(街道办)整治工作启动迅速、推进有力,取得初步成效,社会反响较好,干部担当作为的氛围正在形成。

清徐县县长王琳玉表示,这次行动真正的目的`和意义并不在于城乡管理全面提升行动本身,而是通过提升行动,在收获整洁的城乡环境、严格的城市建管、有序的交通秩序、良好的经营环境、达标的爱国卫生和洁净的蓝天白云这些直接效应之外,使清徐县各级干部得管理能力得到提升,工作意识得到提升,配合合作机制得到提升,政企一家的观念得到提升,群众良好的生活习惯得到提升,县域发展信心和人气得到提升,党委、政府的权威得到提升,凝聚力得到提升,正能量得到提升等,这些才是真正的活动用意。

据悉,到目前为止清徐县在整治过程中还存在一些难点。一是管理缺失,欠账太多。一方面为整治后的效果明显欣喜,另一方面为整治以前的乱象反思,习以为常、见怪不怪甚至是漠视、麻木成为一种习惯,损害了形象,破坏了环境;二是进展不平衡。部分区域、部分行业整治取得实效,但也有部分工作小组和乡镇点上有些成效,但面上工作不足,整体效果还没有显现出来;三是社会各界和群众参与不够,要在更广范围提高知晓率,凝聚共识,形成全社会参与的浓厚氛围,打一场全民参战、自觉参与支持配合的攻坚战,真正让群众看到作为、见到实效、共享成果。

王琳玉认为下一步工作要从四方面入手:第一,标准要高,不走“回头路”,不搞二次整治,要一次到位。比如企业排放问题,标准就是一次投资、超低排放,今年要重点解决焦化熄焦水、焦化洗煤等物料全封闭、铸造脱尘、烟气治理、炭黑脱硝等问题。散乱污企业就是要彻底关停、拆除主要生产设备。锅炉就是要全面摸底,该集中供热的要集中供热,该取缔的取缔,该上脱硫除尘设备的上设备,该置换清洁燃料的置换燃料。第二,要形成纵向横向的网络化协作,全方位组织和动员形成既共同参与又自我约束的长效机制。要借鉴城市管理“门前三包”的老办法,以村为单位划分责任区,村庄内部通过村规民约,引导村民“自扫门前雪”,企业占地周边也要划定责任区,定出标准,动员企业力量做好清理、保持工作,结合春季造林绿化,实现长效管理。通过企业自治、行业自治、村民自治导向,形成有效管理方式,通过划定和认领责任区的方式形成共建共创的良好局面。第三,营造良好氛围。各媒体要突出重点,每期的报纸要有专栏,要集中展示,每期的电视台新闻的重点要向基层延伸,要集中展示一线的精神风貌、干事创业精神。第四,整治工作要与其他工作有机结合。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

保密情况自查报告



一、背景介绍


为了加强公司对保密工作的管理,提高保密意识和保密水平,特进行保密情况的自查工作,以发现存在的问题并提出改进措施,保障公司的商业秘密和核心竞争力。



二、保密管理制度和措施


公司为确保保密工作的顺利开展,制定了一系列的保密管理制度和措施,具体内容包括:


1. 保密责任制:明确各部门、岗位对保密工作的职责和义务,并监督执行;


2. 保密宣传教育:定期开展保密意识培训,提高员工的保密意识和保密技能;


3. 保密技术措施:采用先进的保密技术设备和系统,确保信息安全;


4. 保密检查和审核:定期对各部门进行保密检查,并进行保密风险评估;


5. 保密事故处置:建立健全的保密事故报告和处理机制,及时妥善处理保密事故。



三、自查工作内容和结果


本次自查主要围绕以下几个方面进行:


1. 信息处理:包括电子文档、纸质文件和口头信息的管理情况;


2. 人员管理:涉及员工保密协议签订情况、岗位保密教育等;


3. 授权管理:包括访问权限控制、重要信息披露情况等;


4. 外部交流:涉及与供应商、客户等外部人员的信息交流安全;


5. 保密设备:包括保密存储设备、监控设备等的管理情况。



在自查过程中,我们对各部门和岗位的保密工作进行了全面细致的检查,发现了一些问题,具体情况如下:


1. 信息处理方面存在的问题主要是员工对保密文件的管理不够严格,没有及时归档或销毁,造成信息泄露的隐患;


2. 人员管理方面的问题是新员工入职前没有签订保密协议,部分员工对保密意识认识不足;


3. 授权管理方面存在的问题是访问权限过于开放,未进行有效的权限控制;


4. 外部交流方面的问题是在与供应商和客户进行沟通时,没有采取有效的保密措施;


5. 保密设备的管理情况较为良好,没有发现明显问题。



四、改进措施和建议


针对以上问题,我们提出了以下改进措施和建议:


1. 加强文档管理:建立完善的归档和销毁制度,由专人负责管理,并定期进行检查;


2. 细化员工保密教育:开展更加系统和深入的保密培训,提高员工对保密工作的认识和重视程度;


3. 强化权限控制:对不同部门和岗位的员工进行权限划分,限制访问敏感信息的权限;


4. 建立保密沟通渠道:与供应商和客户建立保密沟通渠道,通过加密文件、安全传输等方式保障信息安全;


5. 加强保密检查:定期对各部门进行保密检查和风险评估,及时发现问题并解决;


6. 全面更新保密设备:对老化的保密设备进行更新,并定期维护和检修,确保其正常运行。



五、总结和展望


通过本次自查工作,我们发现了一些问题,也提出了相应的改进措施和建议。下一步,我们将按照改进措施的要求,推进保密工作的改进和落实,并持续加强对保密工作的重视和管理。相信在全体员工的共同努力下,公司的保密工作将更加规范、高效,有效保障公司的商业秘密和核心竞争力。

▰ 项目实施情况自查报告 ▰

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题(共49条),对公司内部相关部门进行了自查,内容如下:

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定,基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

二、设备管理处

(一)、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件,具备原厂家采购要求的无特殊情况(无总部战略招标的),为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购,避免中间商参与,有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间商购买,价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的,我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单,针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油,我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买,价格执行统一招标价格,附有供应商报价单。部分矿山用油及

车用油,因总部无招标、零星采购,由我部门自行采购,进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商,争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标,根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托辊、滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指导办法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核(部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档)。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过程中,尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标!

3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统一,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。

4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格,并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施:

1、严格执行总部战略招标的结果,依据我公司设备现状合理选择中标供应商。

2、备件采购尽量由原厂家直接购买,在保证设备及备件的一致

性的同时,也减少中间供应商的参与。

3、通用备件在我公司所处的特殊地理位臵的情况下,根据近几年的供应商供货能力等综合因素,圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新入围供应商的条件。

(二)、供应商的管理

1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。

2、部分供应商缺少定期评价。

整改措施:

1、设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。

2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。

(三)、合同履行

1、合同条款表达存在异议及纠纷。

2、少数合同无签字盖章。

3、相关备品备件缺少检斤。

整改措施:

1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。

2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。

3、重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存档。

(四)、发票管理

1、发票入账不及时

2、发票管理混乱

整改措施:

1、对于当月可以履行的发票一定及时催办,入库。

2、严格约定发票类别及税率要求。

(五)、入库管理

1、入库不及时

2、库管员缺少合同对照无法验收

整改措施:

1、及时签订合同,如无特殊使用要求及时间要求的,应签订完合同以后再备件入库,时间上有特殊要求的备件,合同无法及时形成的,应健全书面紧急采购计划,并将紧急采购计划交由库房库管员,让库管员做到知情。

2、以后健全入库对照制度,即采购员持合同与库管员当面验收,验收完毕及时入库,争取品牌、配臵与合同及使用要求相符。

三、供应管理处

1、EMES物流平台信息

公司建立物流系统的起始时间为20xx年6月,平台经过两年时间的运行,存在以下问题:

(1)大宗采购员界面,20xx年签订的合同结束,平台信息没有及时清除处理。

(2)辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。

(3)计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回,未及时处理的情况,收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。

整改措施:

由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护,包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面,进行详细的跟踪,并对出现问题的环节,协同网络管理员及时处理,保证物资工作的畅通。

2、市场资源考察和调研

20xx年的考察工作不够全面具体,没有形成定期的书面考察报告,实地考察过于狭隘,没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查,没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息,没有矿产资源分布图。

整改措施:

按照大区要求的考察频次,定期对资源地进行详查,并形成资源考察报告,及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况,制作

采购区域半径内资源分布图,此项工作在5月底之前完成。

3、供应商的选择和合同管理

(1)20xx年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查,大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标,合同条款依据大区要求统一化,招标程序合理。

(2)对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有及时更新,对供应商没有定期的进行评价。

(3)辅材采购合同询比价存在格式不统一,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。

整改措施:

(1)因公司预计20xx年4月中旬点火生产,3月21日,物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价,以降低生产成本,辅材依据大区合同的审批流程和比价表,并不断地完善学习,加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。

(2)进一步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。

4、计划与核算管理

对各部门申报的紧急计划,纸板计划,申报没有体现规定的到货时间,个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求,存在下达采购计划申报错误,采购计划审批完成的界面不做更新,已定货

的不做合同订单,暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形,个别入库时间与发票时间间隔太大,发票手续在采购员手中滞留时间较长。

整改措施:

规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划,避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理,对超过三个月的暂估入库单,由核算员提出,采购员写出书面的原因,对不符合情况的进行部门考核,以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。

5、废旧物资管理和库房管理

(1)废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行,履行了招标程序,中标单位经评委公开讨论,符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。

(2)库房管理方面,20xx年全年有个别月份未进行库存盘点,只是季度、半年度、年末的盘点,盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。

(3)有少量因检修期出现的白条抵库现象,库房存有帐外物资,帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库,只根据供货商提供的到货单办理实物入库,未与采购合同核对。

整改措施:

(1)对库房实行部门月月盘点,和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符,帐物相符。

(2)监督库管员实物入库程序,做到货到及办理入库,申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续,杜绝白条抵库的现象发生。

(3)对物资摆放做到合理分类,需求计划下达的同时核对库房库存物资,避免积压库存,常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

(4)建立废旧物资台账,加强废旧物资的管理工作。

四、财务管理

1、票据不规范,不具备入账核算条件

某公司20xx年9月20日转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元,附件中有一张发票(金额270元)未盖发票专用章;20xx年9月20日转50061#凭证混凝土部人员报销柴油9,906元,附件全部未盖发票专用章;某公司20xx年转398#凭证运费发票6.2万元,转400凭证税务局开发票90.8万元,没有标注运输的起运地、到达地;在抽查其他运费发票时,发现没有标注起运地、到达地的发票相对较多。某公司20xx年10月14日20029凭证报住宿费184元,后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张,但是发票上未注明住宿起止时间等。

我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性,业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款;大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地,但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题,如鄂尔多斯---阿旗;住宿费发票以手撕票居多,机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。

2、凭证附件不全

某公司20xx年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按

10元/立方结算,租金每月支付一次,承租方按双方确认的混凝土方量,于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”,但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。

某公司20xx年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元(104张话费卡,每张50元),后附2季度手机费明细仅有2个人签字(每人600元,共计1200元),其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。

我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格,要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件,要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。

3、发票问题

①发票入账延迟

某公司20xx年8月50083#凭证购电气件18528.80元,发票日期为20xx年10月12日,发票清单所载发货期间为20xx年7月至20xx年10月,入账日期为20xx年8月31日;20xx-8-50038#购办公用品,所附发票日期为20xx年5月27日,于20xx年8月11日完成审批,财务入账日期为20xx年8月22日,入账延迟。

由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程,我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题,且问题主要集中在剪口发票和手撕发票,因增值税专用发票有抵扣的时间限制,此类问题不明显。

②发票管理问题

某公司a维修费未开具增值税发票,如20xx年9月40097#、40098#凭证,付汽车修理厂装载机维修费,共计6万元,且此项维修费为每月发生,未取得增值税专用发票,不能进行进项税的扣除,造成一定的税收损失。b旧版唐山长途汽运发票已于20xx年3月停用,但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如20xx年8月40031#凭证,附件中100元的旧版发票两张;20xx年9月20009#凭证,附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白,如20xx年8月40081#凭证,付培训费5264元,11张发票(培训通知无公章、住宿费、差旅费列入)。

我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题,业务部门解释为:个别客户不是一般纳税人,但因业务需要确实需要其提供产品或劳务;如开具专用发票,合同价格会有所提高。因职工出差范围较广,各地的客运发票管理混乱且票面样式众多,给我们的辨别工作带来了极大的困难,目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。

4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上,未及时进行处理。

我公司不存在3年以上未处理的往来帐,确因业务需要除外(如电费保证金)。

5、资金及档案安全性不足

某公司①财务部无单独的资金室,财务部外窗无安全护栏。②会计档案存放不符合规定,自20xx年开始的会计档案全部存放于财务部,未及时移交公司档案室保管,其安全性问题得不到保证。我公司的配备了专门的出纳室,安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装臵;为查询方便,会计档案存放于财务部档案室,配备了防盗门窗和铁皮柜,暂未移交给公司档案室。

6、资金计划执行不规范

某公司执行资金计划时,部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款,之后月份进行支付时,直接采用以前月份付款申请单,但支付当月资金计划未包含上述款项。如20xx年8月40024#凭证,付绿化工程余款110262.15元,附件中为7月付款申请单,已列入7月付款计划,但实际未支付;8月份进行了支付但无资金计划。我公司存在使用以前月份付款申请单的现象,但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的,按流程已报大区审批。

7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式

某公司付款申请单未采用股份公司通用格式,存在一定问题。其中:①经办部门只是签字确认,没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示,而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿,过于简单。②付款金额人民币符号直接打印,实际填写时与数字空间较大,存在被修改的风险。

我公司的付款申请单未采用总部的通用格式,经办部门也只是签字确认,但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上;付款金额的人民币符号手工填写,对存在篡改可能的不予办理付款。

8、退款重付不符合规定

某公司在付款业务中,由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误,银行将款项退回后,未重新履行付款审批程序,由财务部直接将款项重新付出。如20xx年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出,7月31日银行退回。8月依据财务部会计出具的说明进行重付。

我公司明确要求,对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误,我们一般要求经办部门出具说明,并对比合同再次办理付款。

9、大额银行转账没有审批手续

某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时,无相关人员审批,直接由出纳制单办理。如20xx年9月30005#转款1500万,9月30009#转款300万,9月30040#890万。

我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时,没有填写付款申请单,出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。

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